热搜:

2017年度鼓楼区广电局部门决算说明

时间:2018-11-02 16:52 来源:鼓楼区广电局
| | | |

目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

按照《关于批复鼓楼区广电局2017年度部门决算的通知》鼓财〔2018〕477号的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
广电局的主要职责是:
1、全面贯彻中央、国务院在新闻宣传、影视文艺方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规;研究制订本区广播电视事业的发展和广播电视宣传的计划、方案,领导和组织全区广播电视宣传工作,直接领导和管理鼓楼区广播站。
2、制订我区广播电视事业发展的目标和规划,促进我区广播电视事业的发展和繁荣,建立健全广播电视事业的有关制度,并依法督促检查执行。
3、负责对本辖区内地面卫星接收单位进行管理。负责对本辖区内广播电视设施进行管理。
4、研究和推进广播电视系统内部管理体制的改革,按照广播电视事业发展的需要,有计划地培养和吸收各种专业人才。
5、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,广电局部门包括1个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

广电局

财政核拨

5

3

广播站

财政核拨

9

6


三、部门主要工作总结
2017年,广电局主要任务是:广播电视行政管理严格按照中央、省、市关于全面推进依法行政的要求,不断提高依法行政、依法管理水平,进一步加大行业行政管理力度,保障广播电视事业健康有序发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)加强广播电视法律、法规宣传。
(二)加强对辖区内卫星电视信号接收单位的管理,层层落实卫星电视信号安全播出责任制。
(三)深入开展党的群众路线教育实践活动,支部建设稳步推进。
(四)思想教育领先的原则,开展了形式多样的学习教育活动,不断增强党员领导干部的责任意识。
四、2017年决算收支总体情况
2017年广电局部门年初结转和结余102.40万元,本年收入179.72万元,本年支出221.32万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余60.80万元。
(一)2017年收入179.72万元,比2016减少80.45万元,下降31%,具体情况如下:
1.财政拨款收入179.72万元,其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入0.00万元。
(二)2017年支出221.32万元,比2016年决算数增加87.44万元,增长51%,具体情况如下:
1.基本支出183.60万元。其中,人员支出167.85万元,公用支出15.75万元。
2.项目支出37.72万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出221.32万元,比上年决算数增加87.44万元,增长51%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2070404(广播)221.32万元,较上年决算数增加87.44万元,增长51%。主要原因是人员增加。
六、政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数持平。
本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出183.60万元,其中:
(一)人员经费167.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费15.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元,同比增长0%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长0%。
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0%。
  (三)公务接待费0万元。与2016年相比, 公务接待费支出增长0%。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2017年度机关运行经费支出5.92万元,比上年决算数增长45%,主要是: 新增人员,办公经费增加。
(二)政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额0万元,本单位2017年度没有政府采购支出
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)项目绩效自评报告
2017年已完成绩效自评的财政支出项目1个,项目绩效自评报告详见附件11。
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、附表:

1、2017年度收支决算总表

2、2017年度收入决算表
3、2017年度支出决算表
4、2017年度财政拨款收支决算总表
5、2017年度一般公共财政拨款支出决算表
6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
8、2017年度政府性基金支出决算表
9、2017年度部门决算相关信息统计表
10、2017年度政府采购情况表
11、2017临时工工资绩效自评报告

扫一扫在手机上查看当前页面

打印关闭

点击收起