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鼓楼区水部街道办事处2017年度部门预算说明

时间:2017-02-04 09:34 来源:水部街道
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2017年部门预算经区十七届人大一次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,依据鼓楼区财政局《关于批复鼓楼区水部街道办事处2017年度部门预算的通知》(鼓财[2017]76号)文件,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

根据中共鼓楼区委、鼓楼区人民政府《关于街镇党政机构改革方案的通知》精神(鼓委[2002]46号),鼓楼区水部街道办事处是区人民政府的派出机关,在街道党工委的领导下,依据法律、法规和规章的规定,行使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理等工作。主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;

(二)负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;

(三)动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;

(四)指导社区居民委员会的工作,协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;

(五)负责经合社(原“城中村”改制后的经济组织)的监督管理工作;

(六)负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;

(七)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;

(八)会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;

(九)会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;

(十)会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;

(十一)会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;

(十二)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;

(十三)配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;

(十四)承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

2017年我街道包括1个机关行政处室及6个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

水部街道办事处

核拨

10

7

水部街道计生办

核拨

3

3

水部街道财政所

核拨

5

5

水部街道社会管理中心

核拨

10

9

水部街道经济发展中心

核拨

5

3

水部街道社区书记

核拨

5

2

水部街道办事处(集体)

自给

10

5

三、部门主要工作任务

2017年,水部街道主要任务是:深入学习贯彻党的十八届五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话和来闽考察重要讲话精神,按照区委、区政府的工作部署要求,将紧紧围绕建设“活优富美”现代化首善鼓楼的奋斗目标,大力弘扬“马上就办、真抓实干”精神,明确任务,压实责任,完善机制,凝心聚力,撸起袖子加油干,全力推动水部工作再上新台阶。

(一)踏实肯干,主动担当,着力推动工作争先进位。

(二)深化服务,提高效率,着力营造宜业宜居环境。

(三)对标首善,拉高标准,着力打造特色精品项目。

(四)夯实基础,深化党建,着力提升基层党建水平。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 鼓楼区水部街道办事处部门收入预算为2399.23万元,其中:当年财政拨款收入1967.23万元,上级补助收入432万元。相应安排支出预算2399.23万元,其中:人员支出364.06万元,对个人和家庭补助支出56.67万元,公用支出60万元,项目支出1918.5万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出2399.23万元,主要支出项目包括:

(一)一般公共服务支出1482.61万元。主要用于政府提供一般公共服务等方面支出。

(二)公共安全支出95万元。主要用于社区治安、社区戒毒复、社区矫正及人民调解等方面支出。

(三)文化体育与传媒支出134万元。主要用于基层公共文化服务等方面支出。

(四)社会保障和就业支出546.54万元。主要用于社区建设、居家养老等方面支出。

(五)计划生育事务支出66.08万元。主要用于基层计划生育管理服务工作等方面支出

(六)城乡社区管理事务支出65万元。主要用于市容管理、环境卫生等方面支出。

(七)安全生产监管事务支出10万元。主要用于街道安全生产监管等方面支出。

六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为9.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费9.9万元。具体情况如下:

 (一)因公出国(境)经费

2017年预算安排0万元。主要原因是无安排人员出国(境)。

(二)公务接待费

2017年预算安排0万元。主要原因是无安排接待。

(三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排9.9万元,其中:公务用车运行费9.9万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

附件:3-12017年度收支预算总表

3-22017年度收入预算总表

3-32017年度支出预算总表

3-42017年度财政拨款收支预算总表

3-52017年度一般公共预算拨款支出预算表

3-62017年度政府性基金拨款支出预算表

3-72017年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-82017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-92017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-102017年度部门专项资金管理清单目录

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